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8月19日,市交投公司组织召开2021年度内部审计报告征求意见稿意见反馈会,交投公司领导班子成员、各部室及子公司负责人、协审单位等相关人员参加会议。
会上,各部室、各子公司对内部审计报告中的异议问题向协审单位进行了逐项反馈,并对下一步整改措施进行了深入沟通和交流。会议强调,相关单位要提高认识,对内部审计反馈的问题要不回避,不掩盖,主动认领整改主体责任,以问题为导向,抓好落实整改,提升内控管理水平。
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